Ифнс 15 личный кабинет налогоплательщика. Налоговая личный кабинет

20.10.2019

Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.
Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов. Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.

Пошаговая инструкция отправки декларации и заявления на возврат денежных средств

1 шаг

В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl.nalog.ru/lkfl/login

  1. Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
  2. Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/ , которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra . Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

2 шаг

Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на .

Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль .

3 шаг

4 шаг

На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

  • Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
  • Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
  • Регистрация имеющейся квалифицированной подписи

5 шаг

6 шаг

Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос .

7 шаг

В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.

Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен . Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки ().

8 шаг

Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации .

9 шаг

Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ .

10 шаг

Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:
— заполнить новую декларацию онлайн (кнопка №1).
— направить сформированную декларацию (кнопка №2).
Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2017 в формате xml, то мы выбираем: отправить декларацию, заполненную в программе. Так же на этой странице вы можете перейти на страницу, где можно скачать программу декларация (кнопка №3).

11 шаг

Выбираем нужный нам год. Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***). Далее жмем открыть и ОК .

12 шаг

Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.

13 шаг

Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы. Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке , или ). В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ .

14 шаг

  1. Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,
  2. Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).
  3. Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf
  4. Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить .

15 шаг

После того, как мы добавили все документы. Внизу страны вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим ). Вводим пароль, жмем кнопку: подтвердить и отправить .

16 шаг

При переходе на вкладку сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.

Перейдя в нее, вы можете увидеть:

  1. Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
  2. Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
  3. Дата и время регистрации
  4. Вложения в отправленном пакете.
  5. История обработки.
  6. Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).

В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.

17 шаг

Если Вы хотите проконтролировать, что происходит с Вашей декларацией, в каком виде она дошла до ифнс, то необходимо перейти в раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ (смотрим ). Внизу Вы видите раздел: мои декларации , в котором вы можете видеть все отправленные вами декларации. Вы можете кликнуть на номер декларации и увидеть ее подробности.

Нажав на номер вы можете увидеть:

  1. Уникальный номер регистрации вашей декларации;
  2. Дату ее регистрации;
  3. А также добавить дополнительные документы (в случае, если вы что-то забыли, или вам позвонили из налоговой и попросили добавить).

Пример успешно пройденной камеральной проверки

Как понять что проверка пройдена и Вы можете рассчитывать на вычет? В разделе сообщения в день окончания проверки вы получите сообщение из налогового органа: Сведения о ходе камеральной налоговой проверки по декларации №*******.

Кликнув на необходимую нам проверку, мы попадаем в меню, где указана подробная информация по проверке:

  1. Регистрационный номер вашей декларации
  2. Статус камеральной проверки
  3. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Подтверждённая налоговым органом) — данная сумма должна соответствовать той, что была указан в вашей декларации. В случаях, когда данная сумма не соответствует заявленной в 3-ндфл, прежде чем отправить заявление с реквизитами, рекомендую обратиться в вашу налоговую по месту прописки.


Вот таким образом мы отправили нашу декларацию, не ходя в налоговую и не теряя времени в очереди.
Также в личном кабинете Вы можете отправить заявление с реквизитами, по которым налоговая перечислит причитающиеся вам денежные средства.

Подача заявления с реквизитами на возврат налога

После того, как ваша проверка завершена, Вы можете: сформировать заявление на возврат . Для этого вам необходимо перейти в раздел: Мои налоги => в разделе «Переплата» нажать кнопку: Распорядиться .

Перейти в раздел: Жизненные ситуации =>Распорядиться переплатой .

Так как распорядиться «переплатой», мы не можем не распорядившись задолженностью по другим видам налога, начать формирование заявление мы начнем с данного раздела, далее продолжения заполнения нашего документа необходимо нажать: «Подтвердить». (Внимание! Данная «переплата» по транспортному или любому другому виду налога никак не связана с вашим вычетом, и в случае, если у вас есть задолженность за налог на машину, она не будет покрыта из суммы вашего вычета ).

Заполняем заявлением. Ваша задача заполнить раздел: Вернуть средства на банковский счет . Обратите внимание на сумму.

Для заполнения вам понадобится:

  • БИК Банка;
  • Полное наименование банка;
  • Номер вашего счета (Это не номер карты, а номер р/сч. карты или сбер.книжки).

После заполнения реквизитов и проверки суммы, жмем: Подтвердить .

В данном разделе Вы можете просмотреть только что сформированные вами документы. Чтобы просмотреть вам необходимо нажать кнопку: Сохранить как PDF . В данном конкретном случае, у нас получается несколько заявления, так как есть заявление о зачете транспортного налога и 2 заявления на возврат по налогу на доходы (наш вычет был разбит на 2 суммы, так как в ранее сформированной нами декларации у нас было 2 источника ОКТМО куда мы платили НДФЛ).

После того, как вы просмотрели документ, вам необходимо ввести пароль Вашего сертификата ключа, который мы формировали в (смотрим )) и жмем отправить.

После отправки заявление у Вас выпадет окно-уведомление: «Заявление отправлено». Там будет ссылка в раздел: Сообщения , где будет вся информация о ваших заявлениях. (Внимание! Обработка заявлений происходит в течении 30 дней с даты его регистрации) .

В данном разделе находяться все ваши сообщения, ниже можете увидеть, как выглядят ваши заявления в электронном документообороте налоговой. Нажав на любое заявление, вы можете увидеть его статус.

В данном случае должен быть статус: Отправлено . А также вы можете еще раз просмотреть отправленный документ. В данном сообщение статус будет меняться (потом он станет: Зарегистрированным , а после перечисления денежных средств: Исполненным )

Всё. Ваша декларация и заявление готовы и отправлены. В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса c момента подачи заявления в течение 10 рабочих дней налоговая принимает решение по вашему заявлению после его регистрации. После принятия решения вы увидите ваше заявление в списке (сведения по решениям на возврат), в течении 30 рабочих дней с даты решения по Вашим реквизитам поступят денежные средства.

29.11.2017 0

Налогоплательщикам РФ предлагаются комфортные условия для того, чтобы выполнять свои обязанности и права. В этих целях был создан ФНС личный кабинет для физических и юридических лиц. Вход (регистрация) в панели своего кабинет большой спектр инструментов, необходимых для получения всех документов и сведений, а также для их отправки в налоговый орган.

С помощью учетной записи на официальном сайте ФНС можно воспользоваться сведениями необходимыми для взаимодействия с гос органами. Заранее нужно будет проинформировать налоговую службу о необходимости создания персонального кабинета плательщика налогов.

ФНС личный кабинет налогоплательщика для физических лиц — вход

Если процедура регистрации предварительно была выполнена на веб-ресурсе ФНС, то частным пользователям откроется максимально быстрый доступ для входа в кабинет по специальной ссылке:

Войти в персональный кабинет можно с помощью:

Рассмотрим порядок подключение личного кабинета налогоплательщика, какие необходимо заполнить документы для подключения, сроки подключения и возможности, которые дает личный кабинет налогоплательщика.

– скачать программы для заполнения ;

– отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ;

– осуществлять контроль за состоянием расчетов с бюджетом;

– получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных , о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

– получить консультацию налоговых органов без личного посещения налоговой инспекции.

Порядок подключения личного кабинета

Самый оптимальный и быстрый вариант.

1. Заходим на сайт налоговой инспекции https://lk2.service.nalog.ru/lk/

2. Заполняем онлайн – заявление (https://lk2.service.nalog.ru/lk/lkn-reg.pdf) на подключение личного кабинета. Поля со звездочкой обязательны для заполнения.

После заполнения заявления нажимаем на подать заявление.

Появится окно Ваше заявление успешно зарегистрировано . Нажимаем распечатать заявление.

Подписываем заявление, ставим текущую дату. Начальнику ИФНС можно не заполнять.

Если нет возможности распечатать заявление, то его можно заполнить в налоговой инспекции.

3. Выбираем ближайшую налоговую. Список и адреса можно найти на сайте налоговой инспекции (https://nalog.ru/rn77/apply_fts/#t1).

Если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то вам понадобится только документ, удостоверяющий личность, например, паспорт.

При обращении в иные инспекции при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица.

4. На основании вашего заявления в налоговой инспекции сформируют регистрационную карту на двух листах. Удивительно! Процесс формирования и выдачи регистрационной карты занял около 5 минут.

5. В регистрационной карте указаны идентификационные данные для входа в Сервис по адресу https://lk2.service.nalog.ru/lk/

– логин пользователя;

– первичный пароль пользователя, который необходимо заменить при первом входе.

6. Учетная запись активируется на следующий день после получения регистрационной карты.

На этом подключение к личному кабинету налогоплательщика закончено. Теперь можно представить .

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

В настоящий момент, у налогоплательщиков России имеется возможность реализовывать свои права и обязанности посредством личного кабинета (ЛК) ФНС (Федеральной Налоговой Службы). Использование личного кабинета или учетной записи осуществляется с целью пересылки данных и документов в ФНС, а также их получения от налогового органа.

Получение будет возможным лишь после направления в Федеральную Налоговую Службу извещения об использовании личного кабинета.

Если уже есть регистрация на сайте ФНС, можно войти в личный кабинет налогоплательщика физических лиц по прямой ссылке:



Системой ФНС предусмотрено два других варианта входа в личный кабинет:

Регистрация личного кабинета ФНС для физических лиц

Регистрация на веб-ресурсе налоговой службы длится несколько минут (для полноценного использования всех возможностей личного кабинета придется посетить налоговую службу для удостоверения своей личности).

Для подключения онлайн-возможностей следует перейти на страницу регистрации нового пользователя официального сайта ФНС и заполнить форму.

Другие варианты получения доступа к личному кабинету налогоплательщика

Обзавестись доступом к учетной записи на портале nalog.ru можно двумя способами:

1. Посредством универсальной электронной карты . Выдача электронных подписей осуществляется Удостоверяющим центром, который был аккредитован Минкомсвязи Российской Федерации. Полученная подпись может быть записана на флэш- или смарт-карту, жесткий диск, на Универсальную электронную карту.

2. Посредством логина и пароля, указанные в регистрационной карте . Посетив отделение ФНС, есть возможность обзавестись этой картой. Выдана она может быть в любой инспекции, осуществляющей свою деятельность на территории государства, как в своем городе, так и в соседнем.

Регистрационная карта в налоговом органе по месту жительства выдается лишь при наличии паспорта. Допускается использование других документов, удостоверяющих личность. Их список следует уточнять в ФНС. Получить эту карту в любой иной инспекции страны возможно, предоставив не только паспорт, но и свидетельство ИНН. Причем необходимо иметь, как оригинал, так и копию свидетельства Идентификационного Номера.

Возможности личного кабинета (ЛК) налогоплательщика

1. Осуществлять контроль расчетов с бюджетом :

  • по налогу на землю, автомобиль, дом или квартиру. Открыв кабинет, можно увидеть актуальную на сегодняшний день информацию об имеющихся на балансе объектах налогообложения, а также о начисленных суммах, штрафах и пенях. Благодаря этим сведениям, в краткое время можно выявить неточность и сообщить о ней в ФНС;

  • по налогу на доходы физических лиц. Возможно, что за прошлый год сотрудники ФНС не удержали из дохода физического лица исчисленные суммы НДФЛ. Сведения об этом должны быть переданы до 1 марта, следующим за отчетным налоговым периодом в Федеральную Налоговую Службу. Наличие личного кабинета дает возможность увидеть, числится ли за физическим лицом задолженность НДФЛ. Также указывается сумма этого долга и штрафы за просрочку платежа.

2. Использовать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ

Каждый владелец кабинета имеет возможность получить декларацию 3-НДФЛ, скачав ее в память компьютера. Также предлагается заполнить ее прямо в компьютере и заверить, используя электронную карту. Подписанные документы можно тут же отправить в ФНС.

3. Контроль за статусом камеральной проверки налоговых деклараций 3-НДФЛ

Если переплачен налог 3-НДФЛ, можно обратиться в ФНС за пересчетом.

4. Обращение в налоговые органы без посещения ФНС

Каждое обращение в налоговый орган находится в меню «Документы налогоплательщика». В этом месте хранятся и ответы, присланные ФНС.

5. Формирование платежных документов и оплата налогов

Личный кабинет синхронизирован с электронным сервисом «Заплати налоги». Благодаря ему, а также сервису «Уплата налогов физических лиц» возможно:

  • создавать документы на внесение различных налогов заранее. То есть до момента, когда будет прислан конверт с квитанцией об уплате налогов;
  • создавать документы на уплату НДФЛ, а также иные документы на оплату штрафа, если была несвоевременно представлена налоговая декларация;
  • выводить документы-квитанции на печать для оплаты их в ближайшем отделении банка. Также есть возможность вносить оплату за налоги в режиме онлайн;
  • формирование документов на внесение долгов перед ФНС.

Вход в личный кабинет (ФНС) налогоплательщика — юридического лица

Система личного кабинета также предусматривает все необходимые инструменты для юридических лиц, посредством которого организация обменивается с ФНС документами, пересылая их через интернет. Кроме этого, отслеживает расчеты по налогам.


Как зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц

Вход в ФНС личный кабинет для юридических лиц возможен, если:

  • обзавестись квалифицированной электронной подписью (ЭЦП);
  • зарегистрироваться на сайте ФНС;
  • подписать ЭЦП Соглашение о создании личного кабинета.

Подробнее о всех деталях и технических моментах — на странице официального сайта ФНС .

Имея доступ в личный кабинет, можно отправить в налоговую службу:

  • заявление о возврате суммы, которая была уплачена сверх необходимой суммы налога;
  • справки о состоянии расчетов с бюджетом;
  • запросы о выдаче акта сверки;
  • справки об отсутствии долгов перед ИФНС;
  • сообщения о начале работы или ликвидации обособленных подразделений.

ИФНС, в свою очередь, может направлять различные документы непосредственно в личный кабинет. Также выставлять требования об оплате налоговой задолженности.

Документы, направленные в личный кабинет имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе.

Если компания получила требование об уплате налоговой задолженности, то оно должно быть исполнено в строго установленные законодательством сроки.

Датой получения документа в личный кабинет является день за тем днем, когда он отправлен ИФНС.

Каждая организация вправе сама решать про необходимость личного кабинета. Его наличие не является обязательным.

Личный кабинет налогоплательщика (далее ЛКН, личный кабинет) – специальный сервис, созданный Федеральной налоговой службой, позволяющий в режиме онлайн получать актуальную информацию о размере начисленных и уплаченных налогов, объектах налогообложения, наличии задолженности перед бюджетом или переплаты, подлежащей зачету или возврату.

Функционал личного кабинета довольно обширен и позволяет решать многие вопросы, без непосредственного посещения налогового органа. Рассмотрим личный кабинет налогоплательщика физического лица, возможности сервиса и то, как им пользоваться.


Возможности личного кабинета налогоплательщика для физических лиц

В Личном кабинете налогоплательщика гражданин может

  • Получить актуальную информацию о сумме начисленных и уплаченных налогов, размере задолженности перед бюджетом или наличии переплаты по тому или иному налогу;
  • Погасить недоимку, вернуть или зачесть в счет будущих платежей имеющуюся переплату, уплатить в режиме онлайн начисленные налоги;
  • Просмотреть и при необходимости скачать и распечатать уведомления и квитанции на уплату имущественных налогов, справки 2-НДФЛ за предыдущие налоговые периоды, ранее направленные в ИФНС налоговые декларации и заявления на возврат НДФЛ;
  • Получить информацию о находящемся в собственности гражданина имуществе: недвижимости, земельных участках, транспортных средствах;
  • Заполнить и направить в налоговую инспекцию в режиме онлайн декларацию по форме 3-НДФЛ;
  • Скачать программу для заполнения отчетности по подоходному налогу;
  • Следить за статусом камеральной налоговой проверки ранее поданной декларации;
  • Подготовить и направить обращение или жалобу на действия (бездействие) должностных лиц налогового органа или вынесенное им решение;
  • Получить информацию об уплаченных работодателем суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Подключение к ЛКН физ лица

Получить доступ к личному кабинету можно:

  • Путем личного обращения в любой налоговый орган

При обращении в ИФНС по месту постоянной прописки достаточно предъявить лишь паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Если подключение к ЛКН будет производиться в инспекции не по месту жительства, к паспорту нужно будет приложить свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН).

После того, как необходимые документы будут переданы налоговому инспектору им будет выдана регистрационная карта, содержащая логин и пароль для входа в ЛКН. При отсутствии очереди весь процесс занимает не более 10 минут.

Обратите внимание, что пароль, напечатанный в карте временный – его необходимо сменить в течение месяца после регистрации.

Примечание: получить регистрационную карту может только сам гражданин или его представитель при предъявлении нотариально заверенной доверенности.

  • С помощью ключа ЭЦП

Получить доступ к ЛКН можно при наличии квалифицированной электронно-цифровой подписи (ЭЦП), полученной в одном из удостоверяющих центров , аккредитованных Минкомсвязи.

Стоимость ЭЦП зависит от организации, ее выдающей и составляет в среднем от 1 000 до 2 000 руб.

Рассмотрим вкратце каждую из вкладок Личного кабинета:

Объекты налогообложения

В данной вкладке содержится информация обо всех объектах налогообложения, которыми владеет пользователь данного ЛКН:

  • Недвижимости (квартирах, домах, долях в них).
  • Транспортных средствах.
  • Земельных участках.

Если в объектах имущества содержится ошибка (не указан какой-то объект или наоборот указан лишний, либо допущена ошибка в адресе или характеристиках имущества) с помощью кнопки можно направить в налоговый орган заявление, в котором будет сообщено об ошибке. Сотрудниками налоговой инспекции на основании уточнения, полученного от гражданина, будут скорректированы данные, содержащиеся в Личном кабинете:

Также, в указанном разделе можно сформировать заявление на предоставление льготы по имущественным налогам. Для этого необходимо перейти по ссылке, расположенной в верхнем правом углу: «Заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам»:

Если необходимо, допустим, изменить объект недвижимости, по которому будет предоставляться льгота, нужно заполнить соответствующее уведомление, также доступное в ЛКН во вкладке «Объекты» – «Уведомление о выборе льготного объекта»:

Начислено/Уплачено

В этих двух вкладках содержится информациях о начисленных и уплаченных за текущий период налогах. Так как на момент написания статьи (май 2018 года) сведения о начислениях по налогам еще не поступили в личный кабинет, данные вкладки пусты.
Для получения сведений о начислениях и платежах по налогам за прошлые года нужно нажать на ссылку «Показать все сведения»:

Переплата/задолженность

Данная вкладка содержит сведения о переплате или задолженности по налогам, числящейся по лицевому счету налогоплательщика.
Имеющуюся переплату можно зачесть в счет будущих платежей или вернуть. Для этого необходимо составить соответствующее заявление:

Обратите внимание, что в данном разделе отображается также та переплата, что была заявлена к возврату по декларации 3-НДФЛ при заявлении налогового вычета. При этом, она становится видна сразу после того, как налоговый орган принял документ к проверке. То есть формально данная переплату отображается как доступная к возврату, но вернуть ее не получиться до того момента, пока налоговый орган не проверит все представленные на проверку документы. Если по итогам проверки в вычете гражданину будет отказано – данная переплата «уйдет» из ЛКН.

В представленном выше скриншоте указана переплата 134 018 руб. Она появилась после направления в ИФНС декларации на имущественный вычет при покупке квартиры. В настоящий момент она не подтверждена, так как камеральная проверка декларации не завершена.

Примечание: переплату по одному налогу можно зачесть в счет недоимки или будущих платежей только по этому же налогу. Например, переплату по НДФЛ не получится зачесть в счет недоимки по транспортному или земельному налогам.

Если по счету есть недоимка, ее можно оплатить тут же в ЛКН двумя способами:

  • Сформировать уведомление на уплату через банк;
  • Оплатить онлайн.

При выборе онлайн-оплаты пользователь будет перенаправлен на страницу выбора организации через которую будет проведен платеж. В списке присутствуют наиболее популярные сервисы, такие как Сбербанк Онлайн, Госуслуги, Тинькофф и т.д.:


Похожие статьи